- 中国共产党开远市委员会社会工作部
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索引号kysshgzb/2026-00005
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发布机构中国共产党开远市委员会社会工作部
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文号
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发布日期2026-07-24
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时效性有效
中国共产党开远市委员会社会工作部2025年度部门决算
中国共产党开远市委员会社会工作部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党开远市委员会社会工作部是市委职能部门,为正科级,加挂中国共产党开远市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会。主要履行以下职责:
1.研究相关理论、政策和规划,拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)开展有关工作。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
4.指导全市社会组织党建工作,统一领导全市性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成州委社会工作部和市委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、政策调研和志愿服务科、基层治理和基层政权建设科、两企三新科。所属事业单位1个,开远市社会工作服务中心,为非独立核算。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是:
1.中国共产党开远市委员会社会工作部
2.开远市社会工作服务中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是精准加权赋能,夯实基层履职保障。优化乡镇(街道)内设机构设置,聚焦核心职能倾斜编制资源,调整考核导向,弱化硬性经济指标考核,充分下放基层管理权限。补齐村(社区)工作力量短板,配齐配强各类基层治理专职人员,充实基层工作队伍。健全基层运转经费保障机制,落实村(社区)专项工作经费标准,完善社区工作者规范化薪酬待遇体系,深化岗位套改备案管理。创新村级激励机制,依托规范议事程序推行集体经济创收奖励,充分调动基层干部干事创业积极性。
二是从严核减负担,推动基层轻装履职。推行权责清单规范化管理,细化乡镇(街道)、村级组织履职及协助服务事项,厘清各级权责边界,杜绝权责错位、履职越位。开展基层形式主义问题集中整治,专项清理整治村(社区)冗余挂牌、违规借调干部等问题,让基层重心回归民生服务主业。优化基层工作运行模式,通过多会合一、整合培训、数据统合汇总等方式,精简基层报表填报、重复培训等事务。建立调研督查备案管控和企业静默期制度,规范上级督查调研行为,杜绝扎堆督查、随意调研,切实为基层松绑减负。
三是坚持守正创新,激活基层治理活力。创新基层治理模式,试点推行社区党组织领办为民服务公司,针对性破解老旧小区物业服务缺失、集体经济薄弱、配套服务不足等治理痛点,相关经验获国家级平台推广。搭建便民就业服务场景,打造一刻钟就业服务圈,依托村社零工驿站引入灵活就业岗位,实现群众就近就业、兼顾家庭。聚焦新业态新就业群体,升级党建服务阵地,打造特色友好服务社区,完善服务机制、优化服务保障、畅通诉求渠道,引导新就业群体主动融入基层治理,扩充基层治理新生力量。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党开远市委员会社会工作部2025年度收入合计2,724,160.95元。其中:财政拨款收入2,724,160.95元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加2,363,547.41元,增长655.42%。其中:财政拨款收入增加2,363,547.41元,增长655.42%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是本部门于2024年机构改革新成立,无年初预算资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党开远市委员会社会工作部2025年度支出合计2,724,160.95元。其中:基本支出2,313,206.65元,占总支出的84.91%;项目支出410,954.30元,占总支出的15.09%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加2,363,547.41元,增长655.42%。其中:基本支出增加2,196,593.11元,增长1883.65%;项目支出增加166,954.30元,增长68.42%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党开远市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,313,206.65元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240,774.05元,占基本支出的96.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,432.60元,占基本支出的3.13%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党开远市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出410,954.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.社会工作师补助资金项目经费192,000.00元,主要用于2025年度获得社会工作师及助理社会工作师资格证人员一次性补助,旨在激励广大社会工作从业人员主动提升专业能力、考取职业资格证书,稳定基层社会工作人才队伍,调动社会工作者从业积极性和主动性,提升辖区社会工作专业化、规范化服务水平,保障基层社工服务工作有序开展。
2.开远市“两新”党群服务中心工作项目经费27,739.3元,主要用于开远市“两新”党群服务中心日常运营保障、党群活动开展、阵地运维、宣传教育、服务群众等相关工作支出。具体包含中心日常办公耗材采购、党建宣传物料制作、党员教育培训资料购置、主题党日及党群联谊活动开展、群众便民服务物资保障、中心场地简易维护、党建工作台账印制等费用,全面保障党群服务中心常态化、规范化运转,充分发挥阵地服务党员、服务企业、服务群众的核心作用。
3.“两新”党组织基础保障规范化建设项目经费128,770.00元,主要用于辖区新经济组织、新社会组织党组织标准化规范化建设提升工作。涵盖“两新”党组织阵地提档升级、党建标识标牌规范化设置、党员活动室硬件设施增补更新、党建制度上墙、党建文化氛围打造、基层党组织基础工作提质、党务工作规范化培训、党组织台账资料标准化建设、薄弱党组织整改提升等相关支出,进一步夯实“两新”党建基层基础,完善党组织硬件配套,规范党建工作流程,提升“两新”党组织凝聚力、战斗力和规范化建设水平。
4.两企三新党组织专项项目经费20,585.00元,主要用于辖区企业、新兴领域“三新”党组织专项党建工作开展及特色党建建设工作。重点用于“三新”领域党员教育管理、特色党建品牌打造、新业态新就业群体关爱服务、企业党建结对共建、党务工作者业务提升培训、行业党建交流活动、新业态党建调研赋能、党员先锋岗创建、党建引领企业发展服务保障等专项工作支出,聚焦新兴领域、企业党建痛点难点,强化“两企三新”党组织政治功能和组织功能,以党建引领企业高质量发展、新兴行业规范发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党开远市委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,724,160.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,363,547.41元,增长655.42%,完成年初预算的134.70%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2,306,406.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%,完成年初预算的125.35%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出142,135.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的203.76%;造成预决算差异的主要原因是在职工人数增加,保险缴费基数调整。
9.卫生健康(类)支出113,127.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的201.54%;造成预决算差异的主要原因是在职工人数增加,保险缴费基数调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出41,860.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,年初无此项预算;造成预决算差异的主要原因是主要用于办公设备购置。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出120,631.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的213.13%;造成预决算差异的主要原因是在职工人数增加,住房公积金缴存基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,553.00元,完成年初预算的77.65%;支出决算较上年增加1,553.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,若年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,553.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的77.65%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增减0.00元上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增减0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1,553.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1,553.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,553.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,支出决算为1,553.00元,完成年初预算的77.65%,支出决算较上年增加1,553.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,553.00元,完成年初预算的77.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1,553.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1,553.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门工作指导发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党开远市委员会社会工作部2025年机关运行经费支出72,432.60元,比上年增加67,932.60元,增长1509.61%,2024年未安排机关运行经费预算,2025年根据履职需要安排相关经费。经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、培训费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党开远市委员会社会工作部资产总额142,941.48元,其中,流动资产1,590.52元,固定资产118,461.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产22889.29元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加137,326.47元,其中固定资产增加136,720.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额79,280.00元,其中:政府采购货物支出79,280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,000.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【中国共产党开远市委员会社会工作部决算公开表.xlsx】
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