- 中国共产主义青年团开远市委员会
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索引号kygqt/2026-00005
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发布机构中国共产主义青年团开远市委员会
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文号
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发布日期2026-07-20
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时效性有效
中国共产主义青年团开远市委员会2025年度部门决算
中国共产主义青年团开远市委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
中国共产主义青年团开远市委员会2025年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职责
共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体,是开远市各级共青团组织的领导机关,其主要职责是:
一是领导全市共青团工作,加强对青年的政治引领,深入推进全面从严治团,组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作,带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全市共青团的基层组织建设;协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作;参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施,对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展。
五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作。
六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关青少年法规的实施、监督等工作。
七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐,铸牢中华民族共同体意识。
八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。
九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务,贯彻执行青少年外事政策,参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、组织部和发展权益部。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产主义青年团开远市委员会部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
(一)旗帜领航,把稳共青团工作的政治方向
严格落实党建带团建制度,落实团组织书记列席制度,定期向市委专题汇报共青团工作开展情况;2025—2026年度志愿者规模达118人(新增34名);落实市委关于青年志愿者队伍建设及作用发挥要求,指导非公联合团委建立青年先锋队,全年开展各类志愿活动8场,用青春行动为城市发展贡献力量。同时,组织325名大学生开展两期医疗、助老、爱幼、乡村振兴等领域的大学生“返家乡”社会实践活动;落实市委关于加强新兴领域基层团组织建设要求,全面梳理全市818家非公经济企业、社会组织、新就业群体(“三新”组织)底数,完成128家州级重点攻坚企业团组织覆盖和智慧团建录入100%;落实市委关于加大对特殊儿童的心理健康教育要求,聚焦全市7个乡镇街道的留守儿童群体,创新开展“心理堡垒”关爱服务,活动共举办7场,惠及学生750人,有效帮助留守儿童增强心理韧性,营造积极健康的成长氛围。
(二)铸魂育人,筑牢青少年思想政治根基
坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,依托“青年大学习”“红领巾爱学习”线上平台及青年讲师团、小火车头红领巾宣讲团等线下队伍,累计开展理论宣讲、主题团(队)日活动超过1500场次,覆盖青少年超10万人次。规范团属新媒体平台管理,加大原创图文和短视频内容供给,累计发布青少年相关信息792条(被各级媒体采用20条)、视频88条,总浏览量超10.17万。持续开展“青”说开远—我是家乡推荐官V视频大赛,产出原创视频50余个,参与超4万人次。联合市委市直机关工委、市退役军人事务局、非公经济组织联合党委开展2025年“九一八”纪念日活动——铭记历史祭英烈・青年描红传精神,180余名青年代表参与其中,以实际行动表达对革命先烈的崇敬之情。
(三)精准施策,护航青年发展的急难愁盼
深化“金秋圆梦”助学行动,联合市委组织部、市教育体育局等10余家部门整合社会资源,实地核查124名助学申请,累计筹集款项42万余元,资助95名开远籍学子圆梦大学,发放助学金18.8万元为推进青年发展型城市建设,丰富青年夜校课程,开设书法、礼仪、美妆、篮球、飞盘等课程12期(参与600余人),创新“送教上门、企业联办”模式,联合开远能投、解化、红磷、小龙潭矿务局举办4期“送教上门”夜校活动,吸引超400人次参加。实施“宝贝计划——2025年‘敦品励志逐梦远航’红领巾研学实践活动”,组织五中、九中50名贫困、留守学生参与研学,拓宽特殊青少年的视野。以“聚焦青年‘心’声,共绘发展新程”为主题,实地走访、深度访谈、问卷调研等多种形式,累计走访企业、乡镇、园区、社区等各类单位40余家,访谈青年代表、企业负责人、基层干部等200余人次,回收有效问卷286份,全面摸清不同行业、不同群体青年的思想动态、职业诉求与发展难题,为后续精准施策奠定了坚实基础。
(四)固本强基,增强基层团组织凝聚覆盖
对全市818家“三新”组织进行再分析再研判,全市“三新”组织共由72个团组织覆盖280家企业、社会组织,暂未建立团组织的538家企业及社会组织,指导相关行业管理部门选派140余名团建指导员,全面开展团的工作覆盖,不断巩固和扩大团的组织覆盖和工作影响力。坚持全团带队推进“推优入团”,组织391名新团员参加2025年集体入团示范活动,激发青年使命意识,构建党、团、队相衔接的育人体系。聚焦快递行业等新兴领域青年群体,组织8家快递公司30余名青年代表参加“快递青年服务月”座谈会,增进政企、社会组织与快递行业青年的沟通交流,精准对接新兴领域青年的需求。坚持党团联动,组织开远市2025年第二十二期青年马克思主义者培养工程培训班,覆盖150余人。制定团员发展年度计划,明确学校领域发展团员1496人,较上年增长79.6%。社会领域发展团员16人,全市共发展团员1512人,完成年度计划进度100%,切实保持团员队伍的先进性和纯洁性。
(五)严管厚爱,推进全面从严治团纵深发展
团市委坚持排查摸底与协同联动双管齐下,全面摸清各级团组织违反团纪情况,与公安、法院等相关部门建立常态化信息共享与线索移交机制,切实凝聚起监督执纪的工作合力,2025年,通过系统排查与部门协作,累计接收涉团纪律问题线索1件,已按规范程序启动核查工作。确保以务实举措不断推动全面从严治团走深走实。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团开远市委员会2025年度收入合计6,127,554.56元。其中:财政拨款收入6,116,258.20元,占总收入的99.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0元,占总收入的0%。
年初结转和结余11296.36元,占总收入的0.18%。
与上年相比,收入合计增加1,254,395.44元,增长25.74%。其中:财政拨款收入增加1,314,173.72元,增长27.37%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入,减少100%;年初结转和结余增加296.36元,增加2.69%。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团开远市委员会2025年度支出合计6,118,158.2元。其中:基本支出2,992,421.85元,占总支出的48.91%;项目支出3,125,736.35元,占总支出的51.09%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1,256,072.72元,增长25.83%。其中:基本支出增加769,946.40元,增长29.17%,主要原因是:一是增加34名西部计划志愿者市级生活补助及社保经费支出;二是减少1名参照公务员法管理人员,减少了工资福利及社保费用支出。项目支出增加903,260.90元,增长40.64%,主要原因是:一是市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目同比增加150,000.00元,同比增加支出104,906.00元;二是新增34名西部计划志愿者省、州级生活补助支出。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会机关机构正常运转的日常支出2,992,421.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,897,585.85元,占基本支出的96.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,836.00元,占基本支出的3.17%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,125,736.35元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.实施共青团工作经费项目支出190,795.57元。主要用于:坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,加强对基层团组织学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神的理论学习工作;规范团属新媒体平台管理,加大原创图文和短视频内容供给,累计发布青少年相关信息792条(被各级媒体采用20条)、视频88条,总浏览量超10.17万;组织开展两期大学生“返家乡”社会实践活动,组织325名大学生开展医疗、助老、爱幼、乡村振兴等领域的志愿服务活动,同时以“青荟开远”为主项目,下设“七彩课堂”“银发冲浪”“青杏花开”“品读家乡”等子项目,开展的系列活动覆盖医疗、助老、爱幼、乡村振兴等多个领域;聚焦全市7个乡镇街道的留守儿童群体,创新开展“心理堡垒”关爱服务,活动共举办7场,惠及学生750人,有效帮助留守儿童增强心理韧性,营造积极健康的成长氛围;深化“金秋圆梦”助学行动,实地核查124名助学申请,累计筹集款项42万余元,资助95名开远籍学子,为困难青少年成长成才保驾护航;组织150余大学生西部计划志愿者、优秀青年创业者、青联委员参加开远市2025年第二十二期青年马克思主义者培养工程培训班,打造“理论深造+实践淬炼+思想碰撞”三位一体学习模式,推动学员“学思用贯通、知信行统一”;注重发挥青联委员等骨干作用,开展“赓续红色血脉追寻红色印记”实践教育及微座谈、专题调研,强化思想碰撞与实践参与;在全市“三新”组织中完成了72个团组织覆盖280家企业、社会组织的组织建设工作,对暂未建立团组织的538家企业及社会组织,指导相关行业管理部门选派140余名团建指导员,全面开展团的工作覆盖,不断巩固和扩大团的组织覆盖和工作影响力;严控团员发展质量,制定团员发展年度计划,全市共发展团员1512人,完成年度计划进度100%,切实保持团员队伍的先进性和纯洁性。其中:学校领域1496人,较上年增长79.6%;社会领域发展团员16人,较上年增长100%。
2.实施少工委经费项目支出2,342.00元。主要用于:按《中国少年先锋队组织工作条例》换届选举产生开远市第五次少工委领导班子,完成24所学校少工委委员换届;建成标准化队室36间(州级示范2间),规范建立文化阵地28个,推进“红领巾广播站”“少先队活动室”建设;配齐配强大、中队辅导员,聘请48名优秀党员、公安民警、先进模范等担任校外辅导员,构建专兼结合的队伍格局;承接红河州“青马工程”少先队辅导员培训班实地交流学习,通过观摩特色阵地、分享“一校一品”建设及思政品牌经验,为全州50所学校辅导员提供可借鉴的实践范例。
3.实施开远市预防青少年违法犯罪工作专项经费项目支出20,000.00元。主要用于:推进“12355”青少年服务平台建设,成立7个未成年人保护工作站、44个儿童之家,建立27个社区未成年人活动场所,构建覆盖城乡的关爱网络;开展“宝贝计划”“微关计划”等志愿服务,服务600余名留守儿童,开设7场“微课堂”,实现200余个“微心愿”,促成220次“微团圆”。群团组织实施“红青伴成长”等项目,服务400余人次困境儿童;开展护苗专项行动14次,清理整治妨害未成年人身心健康的读物、音像制品等38件,持续净化未成年人成长文化环境,凝聚家校社协同育人强大合力。
4.实施大学生志愿服务西部计划地方项目专项经费项目支出68,210.00元,主要用于:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,通过学习培训加强西部计划志愿者的思想政治引领,坚定理想信念、增进爱国情感,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,践行“两个维护”,为成长为坚定的青年马克思主义者打下坚实基础。同时,常态化开展志愿者交流会,收集工作、生活中的困难诉求,协调解决住宿改善、岗位调整等问题10余件;建立“项目办+服务单位+志愿者”三方沟通机制,定期走访志愿者服务岗位,确保问题早发现、早处理。
5.实施2025年度青年创新创业奖补项目资金项目支出264,368.50元,主要用于:邀请第三届市管专家,驻开国有企业行业技术专家,中国农业银行(开远支行)、市农村信用社金融专家,创业导师以及市青年创业者协会会员等组成评审委员会,以稳定吸纳就业人员数量,带动种植、养殖情况及累计增收情况相区别的评选方式,在全市范围内遴选出16个优秀青年创业项目,聚焦服务全市高质量发展和乡村振兴大局,发现、培育、凝聚一批青年创新创业领军人才和优质项目落地,充分发挥示范引领作用,充分调动创业青年带动农户发展特色产业的积极性,有效激发青年创新潜能、支持青年创业实践,稳步推进“人才引领+联农带农+规模发展”模式,持续挖掘本土人才潜力,发掘培养优秀青年创业人才,着力打造开远人才集聚的“磁场效应”。
6.实施开远市青力青为创播助农项目资金项目支出326,066.00元,主要用于:利用抖音直播橱窗带货功能推广助我市7个乡镇(街道)10余个特色农产品举办直播大赛,在统一产品、统一规格、统一价格,禁止播报违规内容的要求下,征召开远广大青年群体,包括但不限于在校大学生、青年创业者、网络主播、驻村第一书记、退伍军人等,共80组(每组不限人数,自行组队,每20组为一轮,共4轮),以直播间产品搭建中直播话术、产品知识、互动能力、直播形式创新等进行评分占20%,直播间规定产品成交金额的评分标准占80%,并对综合成绩排名前20名给予奖补资金作为奖励。同时,结合劳动节、国庆节及州庆等节假日,举办“‘青’力‘青’为”助农集市3场,吸引市民游客12万余人次,此次活动线上线下销售额突破30万元,助力60余户农户增加收入;其中线上商品曝光次数超22万次,浏览量达24万人次,直播间点赞量近100万次。有力推动本地乡村魅力和文化底蕴的传播,为区域优质农特产品品牌化建设打下基础利用助农集市的广泛影响力,为创业青年的农产品开辟新的销售渠道,提高农产品品牌知名度和市场竞争力,从而促进农民增收和农村经济发展。
7.实施中国共产主义青年团开远市委员会公益性岗位补助资金项目支出65,752.91元,实现了1名失业大学生的安置就业工作,及时办理参保手续及按时发放工资及补贴。
8.实施大学生志愿服务西部计划上级配套生活补助经费项目支出2,060,358.43元,主要用于:完成118名招募应届大学毕业生的西部计划志愿者地方项目面试、体检等招募工作,按时办理新招募西部计划志愿者参保手续,缴纳社会保险,以及足额发放生活补助。
9.实施开远团市委组织部开展创业担保贷款服务补助经费支出97,417.94元,主要用于:完成2025年发放“贷免扶补”贷款54户1242万元、小额担保贷款11户136万元,为青年创业提供资金支持,并带动种养殖业、零售业、餐饮业、服务业等就业148人。同时,对2023、2024、2025年度共青团开远市委承办“贷免扶补”扶持150名创业青年进行跟踪回访服务,协调解决创业青年在创业过程中的困难,安排“一对一”创业导师帮扶工作,从而优化开远营商环境,激发市场活力。
10.项目涉密,给予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团开远市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6,116,258.20元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加1,256,072.72元,增长25.83%,完成年初预算的186.60%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5,049,674.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%,完成年初预算的170.04%,主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出,造成预决算差异的主要原因是:一是新增46名西部计划大学生志愿者名额,增加了人员经费支出;二是新增大学生志愿服务西部计划地方项目专项经费支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出213,303.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的182.70%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、公益性岗位工资及社保补助等支出;造成预决算差异的主要原因是:新增34名大学生志愿服务西部计划地方及全国项目志愿者的生活补助经费。
9.卫生健康(类)支出87,025.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的92.51%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动,减少一名在职人员。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出6,461,38.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是申报开远市财政衔接推进乡村振兴资金实施开远市青力青为创播助农项目和“才聚开远 青创兴乡”2025年度青年人才创新创业大赛项目产生的相关费用。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出17,125.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是申报政府采购项目产生的支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出104,891.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的108.55%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳;造成预决算差异的主要原因是提高工资待遇。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元,决算为0元,完成年初预算的0%;支出决算较上年减少1,123.00元,减少100%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1,500.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,123.00元,减少100%;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1123元,减少100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元,支出决算为0元,支出决算较上年减少1,123.00元,减少100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1,500.00元,决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关规定,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1,123.00元,减少100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次,未发生接待支出。
安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团开远市委员会2025年机关运行经费支出94,863.00元,比上年减少7,295.00元,下降8.11%,主要严格贯彻落实“厉行节约”工作,减少了不必要的支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产主义青年团开远市委员会资产总额363,980.30元,其中,流动资产235,274.46元,固定资产117,160.08元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产11,545.76元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加95,632.08元,其中固定资产增加43,255.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值5,560.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额55,535.00元,其中:政府采购货物支出55,535.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
《2025年度项目支出绩效自评表》中有1个项目涉密不予公开,涉及2025年项目决算支出28,525.00元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
联系电话:0873-7222526 联系人:李晓勇
附件【2025年度部门决算公开表.xls】
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