• 开远市妇女联合会
  • 索引号
    kysfl/2026-00005
  • 发布机构
    开远市妇女联合会
  • 文号
  • 发布日期
    2026-07-21
  • 时效性
    有效

开远市妇女联合会2025年度部门决算

开远市妇女联合会2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职责

开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是:

1)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2)团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为开远经济社会发展作贡献。

3)代表妇女参与管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定,维护妇女儿童合法权益。

4)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向市委、市政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

6)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

7)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

8)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设;联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与各界妇女联谊,积极发展同周边国家和其他县市的友好往来,增进了解和友谊,促进边疆的繁荣与稳定。

10)负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展,完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:家庭和儿童工作部(组织联络部、办公室)、权益部、妇女发展部。所属单位1个,分别是:

1.开远市妇女联合会

(二)决算单位构成情况

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.开远市妇女联合会

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的公务员9人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7离休0人,退休7

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦全面从严治党,强化作风建设。一是严格落实党组责任和民主集中制,召开党组会10次,专题研究党建工作2次。参加党组理论学习中心组学习活动9次。严格落实党内政治生活制度,召开民主生活会、组织生活会各1次。党组成员讲党课10次;二是落实管党治党责任,认真落实“三重一大”制度,严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”,开展党风党纪和警示教育5次、党风廉政专题党课2次,研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次;三是贯彻落实意识形态工作和网络意识形态、网络安全工作责任,研究部署意识形态工作2次、分析研判意识形态工作3次、召开专题培训会议2次;四是认真贯彻落实党委(党组)国家安全工作责任制,开展国家安全宣传教育“进家庭”宣讲8场。

2.聚焦巾帼凝心聚魂,做好思想政治引领。一是“她声音”巾帼宣讲强化政治引领,广泛开展理论政策宣传宣讲志愿服务20场,推出“云岭巾帼大学习”3期,探索“婚育新风+基层普法”模式,走街串巷宣传“两癌”筛查、“贷免扶补”惠民政策;二是“她故事”创新典型引领,挖掘基层优秀故事,推出“闪耀的她”“家庭守望故事”等3个专栏,聚焦基层17名优秀女性和10个优秀家庭,讲述她们的岗位和家风故事,总阅读量超2.5万人,2025年,佘婷婷、李红艳2名妇女被授予“云南省三八红旗手”称号,李红艳家庭获评“全国文明家庭”。

3.聚焦巾帼建功筑梦,助力高质量发展。一是在乡村振兴中展作为。广泛开展巾帼赋能行动,累计开展活动11场900余人;二是女性领办企业问需走访。走访企业35次,收集发展难题,反映困难需求,搭建女性创业者交流平台;三是在创新创业中大显身手。举办女性就业专场招聘会,引入招聘企业55家、招聘岗位1500余个,“贷免扶补”政策累计贷款2045万元,84名妇女创业,带动就业162人;四是推动巾帼家政进社区。联合全市2家专业规模化家政公司,将100户巾帼家政公益服务推进社区。

4.聚焦家家幸福安康,共绘家和人美画卷。一是优化提升家庭教育指导能力。汇集各方专业力量,为全市基层家庭教育指导员提供专业知识培训2场350人次,推进4个社区“家长学校”重点建设,全市各城乡家长学校共开展各类家庭教育以及亲子活动300余场次;二是注重服务提质凝聚家力量。持续推进“婚姻密码”“家庭成长营”“双成长”三大家庭教育品牌项目,累计开展15场;三是“家长夜校”开启新模式。探索出“亲子实践+家庭教育”的“家长夜校”运行机制,开展10场“家长夜校”实践活动,多元化传播家庭教育知识。

5.聚焦巾帼暖心关爱,当好巾帼“娘家人”。一是打造更有广度的权益维护格局,接待来访件27件,解决27件,结案率100%,收到锦旗1面;二是营造法治宣传良好氛围。开展婚育新风及节前家庭普法宣讲7场、“利剑护蕾 守未成长”主题宣讲3场,集中法治宣传8场,引导妇女儿童依法维权;三是营造更有温度的社会关爱氛围,“爱心妈妈”送温暖活动8次,为300余名留守困境儿童送去价值3万元的慰问品。城乡适龄妇女“两癌”免费筛查参与8180人次,面向我市21名城乡低收入妇女发放全国妇联、省妇联“两癌”救助金9.8万元。

6.聚焦强基增效,激发改革创新活力。一是全面提升妇联党建工作水平,树立党员的良好形象;二是持续织密妇联组织网络,安排部署2026年村(社区)妇联组织换届选举工作,推动在“三新”领域建立妇联组织,2025年,完成132家“三新”领域妇联组织及村播妇联组织建设,其中,美团外卖女骑手妇女组织建立得到人民网、工人日报、中国妇女报等媒体宣传报道;三是持续加强妇联干部队伍建设。召开七届三次执委会议,总结安排妇联下一步工作,提升妇联干部的履职能力。

7.聚焦“两个规划”,促进平等发展。加大贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则,有序组织推进《开远市妇女发展规划(2021—2030)》《开远市儿童发展规划(2021—2030)》实施,对“两个规划”涉及的181项监测指标和州对市重点考核指标,指导督促31个涉指标单位对标落实。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇女联合会2025年度收入合计2196735.63。其中:财政拨款收入2193721.69,占总收入的99.86%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入3013.94,占总收入的0.14%。

与上年相比,收入合计减少128277.44元,下降5.52%。其中:财政拨款收入减少78762.38元,下降3.47%主要原因是工会经费减少;上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少49515.06元,下降94.26%,主要原因是项目支出减少

二、支出决算情况说明

开远市妇女联合会2025年度支出合计2196595.69。其中:基本支出1802331.40,占总支出的82.05%;项目支出394264.29,占总支出的17.95%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少128055.54元,下降5.51%。其中:基本支出增加28056.64元,增长1.58%主要原因是人员经费增加;项目支出减少156112.18元,下降28.36%主要原因是劳务费和创业担保贷款贴息及奖补支出减少上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障开远市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1802331.40其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1683233.40元,占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119098.00元,占基本支出的6.61%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障开远市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出394264.29其中:基本建设类项目支出0.00

一般公共服务支出项目经费268,280.36元,主要用于群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务。

文化旅游体育与传媒支出项目经费9,998.19元,主要用于办公费支出。

社会保障和就业支出项目经费83,917.74元,主要用于就业补助

农林水支出项目经费25,974.00元,主要用于创业担保贷款贴息及奖补

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2193721.69,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少78762.38元,下降3.47%,完成年初预算的105.50%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1600153.36占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%,完成年初预算的98.38%主要用于群众团体事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金造成预决算差异的主要原因是人员经费预算减少,全年预算数与决算数一致

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出9998.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算主要用于办公费和其他商品和服务支出造成预决算差异的主要原因是年中新增预算,全年预算数与决算数一致

8.社会保障和就业(类)支出247868.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%,完成年初预算的151.07%主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助造成预决算差异的主要原因是年中增加预算,全年预算数与决算数一致

9.卫生健康(类)支出153974.20占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的98.24%主要用于行政事业单位医疗造成预决算差异的主要原因是年中减少预算,全年预算数与决算数一致

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出25974.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,年初无此项预算主要用于创业担保贷款贴息及奖补造成预决算差异的主要原因是年中增加预算,全年预算数与决算数一致

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出3220.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算主要用于办公设备购置造成预决算差异的主要原因是年中增加预算,全年预算数与决算数一致

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出152533.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的115.55%主要用于住房公积金造成预决算差异的主要原因是年中增加预算,全年预算数与决算数一致

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为234.00元,完成年初预算的11.70%;支出决算较上年减少804.00元,下降77.46%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为2000.00,决算为234.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的11.70%

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少804.00元,下降77.46%;具体是国内接待费支出决算234.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少804.00元,下降77.46%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00,支出决算为234.00,完成年初预算的11.70%支出决算较上年减少804.00元,下降77.46%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为2000.00,决算为234.00,完成年初预算的11.70%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控三公经费开支减少了公务接待的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少804.00,下降77.46%具体是国内接待费支出决算234.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少804.00元,下降77.46%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费开支减少了公务接待的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次2人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市妇女联合会2025年机关运行经费支出119098.00比上年减少24304.00,下降16.95%,主要原因公用经费减少。部门机关运行经费主要用于公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末,开远市妇女联合会资产总额111,397.68元,其中,流动资产3,777.41元,固定资产106,375.83元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,244.44元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24,678.54,其中固定资产减少18,054.66。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损处置固定资产5,账面原值10,486.66元;实现资产处置收入361无偿划拨处置固定资产33件,账面原值36,951.00元,出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额21460.00元,其中:政府采购货物支出16460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额15180.00元,其中:授予小微企业合同金额15180.00元。以上政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



联系电话:0873-7222209      联系人:李跃莲





附件【开远市妇女联合会2025年部门决算表.xlsx