- 开远市卫生健康局
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索引号kyszfbgs/2026-00085
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发布机构开远市政府办公室
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文号
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发布日期2026-06-05
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时效性有效
开远市小龙潭卫生院2025年部门整体和项目支出绩效自评报告
开远市小龙潭卫生院2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理,根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(开财字〔2020〕181号)、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(开财发〔2022〕296号)和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》(开财发〔2022〕306号)要求,我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评,现将开远市小龙潭卫生院2025年度部门整体和项目支出情况报告如下:
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.职责职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,城乡居民医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。
2.机构设置及人员情况
经市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位,机构规格为副科级,内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制19人,年末实有在职事业人员17人,合同制职工47人。
(二)年度工作目标及重点工作任务
贯彻执行乡村振兴政策措施,切实解决因病致贫、因病返贫问题;通过紧密型医共体建设,打造优势科室,让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务,切实做到“小病不出乡”服务理念;理顺医院管理架构,提升医院整体管理水平,努力完成各项工作任务。
(三)当年部门整体支出绩效目标
为人民群众提供优质高效的基本医疗卫生服务,实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入3%以上的增长。完成国家基本公共卫生服务项目工作任务。完成紧密型医共体建设目标,完成乡村振兴健康保障工作任务。
(四)部门预算绩效管理开展情况
成立开远市小龙潭卫生院部门预算绩效管理工作领导小组,认真开展部门预算编制,进行预算执行监控,提高预算执行能力,开展绩效自评价,努力提高部门预算绩效管理水平。
(五)部门内控制度建设情况
完善单位内部控制制度、更新各项业务控制流程图,开展科室内控建设,完善“三重一大”决策机制,强化党支部委员会会议决策、院长办公会会议制度,不断提升单位内控治理水平。
二、单位整体收支情况
(一)2025年年初预算安排情况
根据开远市财政局《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》(开财预字〔2025〕1号)2025年部门预算收入523.59万元,其中:基本支出293.59万元(包含工资福利收支277.11万元,商品和服务支出7.12万元,对个人和家庭的补助收支9.36万元);项目支出安排预算为0万元;自有资金安排预算230.00万元。
(二)2025年单位整体收支情况
截至2025年12月31日,部门整体总收入1,068.82万元,其中:上年结转结余59.55万元,本年财政拨款收入572.02万元,其他收入437.25万元。本年总支出960.19万元,支付进度为89.84%。其中:项目实际收入265.57万元,支出265.57万元,项目资金执行率为100%,具体情况如下:
表1 项目收支明细表
预算项目名称 | 年初结转结余 | 本年实际到位资金 | 已使用资金 | 年末结转结余资金 | 资金使用率 |
项目1家庭医生签约服务补助资金 | 0 | 10.91 | 10.91 | 0 | 100% |
项目2国家基本药物制度中央和省级补助资金 | 0 | 16.25 | 16.25 | 0 | 100% |
项目3基本公共卫生服务项目补助资金 | 0 | 104.34 | 104.34 | 0 | 100% |
项目4艾滋病防治项目补助资金 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 100% |
项目5重大公共卫生服务补助资金 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 100% |
项目6乡村医生补助经费 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 100% |
项目7就业见习生省级生活补助资金 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 100% |
项目8基本公共卫生服务妇幼卫生项目中央结算补助资金 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0 | 100% |
项目9基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% |
项目10医疗卫生事业高质量发展三年行动计划(基层中医康复服务能力提升)资金 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% |
项目11健康县城建设奖补(一般债券)资金 | 0 | 29.68 | 29.68 | 0 | 100% |
项目12第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 | 0 | 3.78 | 3.78 | 0 | 100% |
项目13乡村医生养老保险补助资金 | 0 | 5.44 | 5.44 | 0 | 100% |
项目14市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% |
项目15中医药事业发展市级补助资金 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% |
项目16征兵体检经费 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 100% |
项目17慢性病综合防控示范区建设项目经费 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 100% |
项目18 2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 100% |
合计 | 0 | 232.39 | 232.39 | 0 | 100% |
(三)“三公”经费预决算情况
2025年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0.00万元,单位自有资金支出预算为5.14万元。支出决算为1.08万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置费支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费单位自有资金支出决算为1.08万元;公务接待0批次,公务接待费支出决算为0.00万元。
(四)资金管理情况
通过财政一体化预算管理系统,把财政收入和其他收入统一纳入预算管理,实施全预算。连通政府采购管理系统、“公务之家”、支付系统,实现数据关联共享,业财融合审批支付资金。及时通过会计核算信息系统自动生成记账凭证,人工审核,开展会计核算。紧跟项目实施进度,提高项目资金使用效率。加强往来款项核对清查,保障资金安全。
三、绩效目标完成情况
(一)部门整体支出绩效目标完成情况
1.绩效目标完成情况
(1)产出指标完成情况
设置产出指标共55条,其中:数量指标14条,质量指标37条,时效指标2条,成本指标2条,全部完成52条,未完成3条。产出指标完成较好。
(2)效益指标完成情况
设置效益指标共8条,其中:经济效益指标2条,社会效益指标1条,生态效益指标2条,可持续性影响指标3条,全部完成8条。效益指标完成较好。
(3)满意度指标完成情况
设置患者满意度和职工满意度指标2条,满意度调查分别达到91%和92%。满意度指标达标。
2.绩效目标未完成原因分析
产出指标下数量指标“门诊人次”;质量指标“门诊人次增长率”未完成增长3%以上,“病床使用率”也未达到65%以上,常住人口减少,门诊人次减少。
(二)项目绩效目标完成情况
1.项目1:“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,项目推进了家庭医生签约服务信息化管理,完成重点人群 100%履约服务率,提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人,履约一人,服务一人。
2.项目2:“国家基本药物制度中央和省级补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,项目实行药品零差率销售,降低了患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革,提升医疗服务能力,稳定了乡村医生队伍。
3.项目3:“基本公共卫生服务项目补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,项目开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者等重点人群管理,为居民进行健康体检,宣讲健康知识,随访健康指导。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展针对性的健康管理服务。
4.项目4:“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况:持续开展艾滋病扩大筛查检测、报告和宣传,完成了年度工作任务。
5.项目5:“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,项目开展免疫接种、结核病防治工作,开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测,开展风险评估、排查及疫情处置工作,及时、有效、科学处置疫情。
6.项目6:“乡村医生补助经费”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,通过项目的实施,补助发放到乡村医生个人,解决乡村医生养老保险参保问题,稳定乡医队伍,保障村级诊疗正常开展。
7.项目7:“就业见习项目补助资金”绩效目标完成情况:继续实施高校毕业生就业促进计划,落实就业见习政策;帮助离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16-24岁失业青年实现就业。
8.项目8:“基本公共卫生服务妇幼卫生项目中央结算补助资金”绩效目标完成情况:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》工作要求,将 0-6 岁儿童、孕产妇列入重点人群,提供针对性的卫生管理服务,推进妇幼卫生方面工作。
9.项目9:“基本公共卫生服务项目健康素养中央结算补助资金”绩效目标完成情况:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》工作要求,将 0-6 岁儿童、孕产妇列入重点人群,提供针对性的卫生管理服务,推进妇幼卫生方面工作。
10.项目10:“医疗卫生事业高质量发展三年行动计划(基层中医康复服务能力提升)资金”绩效目标完成情况:实施“小病康复在乡村行动”基层中医康复服务能力提升项目,支持乡镇卫生院实施基层中医康复服务能力,提升项目建设,加强中医药人员配备、中医药技术服务提供和中医设备配备,提升中医综合服务能力。
11.项目11:“健康县城建设奖补(一般债券)资金”绩效目标完成情况:1.到 2025 年,云南省健康县城建设数据评价指标达标数量≥60 项(总指标 67 项),建设成为高质量健康县城。2.开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生“7 个专项行动”,推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节,健康云南建设深入推进。
12.项目12:“第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”绩效目标完成情况:1.2025年底,力争全州13个县(市、区)全部达到消除麻风危害。2.结核病防治服务能力不断提高,全面提升“发现-转介-诊治-随访管理”全链条工作质量。
13.项目13:“乡村医生养老保险补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,通过项目的实施,各项补助发放到乡村医生个人,解决乡村医生养老保险参保问题,稳定乡医队伍,保障村级诊疗正常开展。
14.项目14:“市级财政衔接推进乡村振兴补助资金”绩效目标完成情况:修缮村卫生室业务用房,水电改造施工,墙体粉刷,吊顶,全屋陈旧破损瓦片拆除重新铺设、屋顶防水施工,规范设置诊断室、中医阁、公共卫生室、治疗室、药房、医疗废物暂存点等。提升了村级患者就医环境。
15.项目15:“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况:项目完善了中医诊疗示范区建设,开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升了基层中医药服务能力。卫生院日常开展8种以上中医适宜技术,村卫生室可以提供5种以上中医适宜技术。
16.项目16:“征兵体检经费”绩效目标完成情况:项目完成了2025年开远市小龙潭镇工作任务,无因身体原因责任退兵,体检合格率达100%。
17.项目17:“慢性病综合防控示范区建设项目经费”绩效目标完成情况:掌握我市成人居民主要慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势,为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据。
18.项目18:“2025年城乡低收入低保家庭孕产妇分娩计生手术补助经费”绩效目标完成情况:免费向城乡低收入低保家庭居民提供免费计划生育手术服务,通过优质的服务吸引群众自愿参与,提升育龄群众的生殖健康水平,达到管理服务的目的。
四、绩效自评结论
我单位2025年部门整体支出绩效自评得分94.10分,评价等级为“优”。
项目1绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目2绩效自评得分90分,评价等级为“优”。
项目3绩效自评得分96分,评价等级为“优”。
项目4绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目5绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目6绩效自评得分90分,评价等级为“优”。
项目7绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目8绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目9绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目10绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目11绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目12绩效自评得分90分,评价等级为“优”。
项目13绩效自评得分92分,评价等级为“优”。
项目14绩效自评得分90分,评价等级为“优”。
项目15绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目16绩效自评得分95分,评价等级为“优”。
项目17绩效自评得分98分,评价等级为“优”。
项目18绩效自评得分100分,评价等级为“优”。
五、部门整体支出绩效评价指标分析
(一)决策情况分析
单位依据部门职责和年度工作任务,制定了2025年部门整体支出绩效目标表,整体绩效目标清晰、细化、可衡量。基本支出预算保障了机构正常运转,日常支出无缺口,不存在用项目资金弥补公用经费的情况。项目支出均为上级主管部门安排的重点项目,项目绩效目标细化、量化,与项目预算资金相匹配,重点支出保障率100%。
(二)过程情况分析
财政补助资金收入预算执行进度9月30日前为83.09%,全年为100.00%,执行力度还需进一步加强。“三公”经费预算较上年无增减,“三公”经费控制率为0%。政府采购年初无预算,追加预算后开展政府采购工作,全年完成政府采购支出31.97万元。收支合法合规,内控建设进一步完善。
(三)产出情况分析
单位完成了年度工作任务,保障了辖区人民群众的身体健康,基本公共卫生服务等重点工作办结率达100%;部门整体绩效目标实际完成率为95%;绩效目标完成及时率为95%;质量达标率为90%。
(四)效果情况分析
单位经济效益保持稳定,以上年相比略有下降,基本公共卫生服务项目的实施,提高了辖区人民群众的健康意识,保障了人民群众的就医需求,社会效益较好。规范处置医疗废物,生态效益明显。年度内未发生廉政问题。患者满意度达92%。
六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
由于绩效管理与业务开展的融合度还存在一定差异,造成绩效指标设置不能完全量化、细化,数量指标与质量指标发生混用,科室之间数据交换不够通畅,对项目自评价理解还不够透彻,导致部分指标考核存在偏差。
(二)改进的方向和具体措施
加强全院各科室对绩效管理的学习认识,强化科室间协调管理,把绩效管理融入医疗服务的各个环节中去。进一步细化、量化各项绩效评价指标,积极开展自评价。努力提高绩效管理水平,提升基本医疗和基本公共卫生服务水平,更好地惠及广大人民群众。
七、主要经验及做法
以预算绩效管理为抓手,不断完善细化预算编制,强化预算执行监督,提高预算执行力,做好预算评价及反馈,全面完成单位绩效目标任务。创造更多、更好的履职效益。
开远市小龙潭卫生院
2026年4月16日
附件【附件4-3.开远市小龙潭卫生院2025项目支出汇总表-审核-确定.xlsx】
附件【附件3:开远市小龙潭卫生院2025年部门整体绩效目标完成情况表-审核-确定.xlsx】
附件【附件2:开远市小龙潭卫生院2025年部门整体支出绩效自评表-审核-确定.xlsx】
附件【附件4-2:开远市小龙潭卫生院2025年市级财政项目支出绩效自评表-审核-确定.xlsx】
附件【附件4-1:开远市小龙潭卫生院2025年上级转移支付项目支出绩效自评表-审核-确定.xlsx】
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