• 开远市水务局
  • 索引号
    kysswj/2026-00029
  • 发布机构
    开远市水务局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-07-23
  • 时效性
    有效

开远市水务局2025年度“三公”经费决算情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和开远市人民政府工作安排,经开远市财政厅(局)汇总,开远市人民政府审定,现将开远市水务局2025年“三公”经费决算情况公开如下:

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为189600.00元,决算为81300.20元,完成年初预算的42.88%;支出决算较上年减少7558.00元,下降8.51%;

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为176400.00,决算为80950.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.57%,完成年初预算的45.89%;公务接待费支出年初预算为13200.00,决算为350.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.43%,完成年初预算的2.65%

因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,下降0%,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,下降0%,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少7908.00元,下降8.90%公务接待费支出决算较上年增加350.00元,增长100%,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算350.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加350.00元,增长100%,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,下降0%,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178801.08,支出决算为81300.20,完成年初预算的45.47%支出决算较上年减少7558.00元,下降8.51%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00年初无预算安排;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00年初无预算安排;公务用车运行维护费支出预算为167400.90,决算为80950.20,完成年初预算的48.36%;公务接待费支出预算为11400.18,决算为350.00,完成年初预算的3.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1、严格控件公务用车接待标准及次数,从而减少公务接待费用2、严格规范公务用车管理,实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排3、严格执行厉行节约,严格控制开支规范接待范围,避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00,下降0%上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00,下降0%上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少7908.00,下降8.90%;公务接待费支出决算增加350.00,增长100%具体是国内接待费支出决算350.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加350元,增长100%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0元,下降0%,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、严格控件公务用车接待标准及次数,从而减少公务接待费用2、严格规范公务用车管理,实施公车改革制度从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排3、严格执行厉行节约,严格控制开支规范接待范围,避免奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年不存在因公出国(境)事务

2.购置车辆0辆。今年购置公务用车开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于水务局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水资源考核检查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。




附件【开远市水务局2025年度三公经费表.xlsx