• 开远市农业农村局
  • 索引号
    kysnyncj/2026-00100
  • 发布机构
    开远市农业农村局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-07-14
  • 时效性
    有效

开远市农村能源工作站2025年部门决算公开

开远市农村能源工作站2025年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划;负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作;巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果;组织、指导、监督全市农村能源工作开展;试验、示范、推广沼气综合利用技术;负责农村人居环境改善工作;完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为开远市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7离休0人,退休7

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)农村能源设施安全管理

持续开展农村能源设施安全管理维护工作,深入推进农村能源安全生产专项治理,通过安全隐患排查整治,提高农村能源行业安全防范技能应急管理措施得到不断加强,有效化解重大安全风险,确保设施安全运行或得到合理处置。截至目前共组织64个检查组142人/次对全市沼气池用户安全排查检查,共排查户用沼气1132户,发现一般安全隐患43个,已完成整改;开展沼气安全宣传培训7次,发放宣传资料(挂图、宣传画、明白卡等)10676份,制作沼气安全标识213个。

(二)秸秆焚烧管控及综合利用

开展秸秆焚烧管控及综合利用工作集中宣传培训6次,结合技术指导开展专项宣传9次,发放宣传资料2800余份,协调基层开展秸秆焚烧管控巡查605次,有效劝导秸秆露天焚烧行为102次,指导各乡镇(街道)开展秸秆利用情况调查7次,秸秆综合利用率为91.78%。

持续发挥秸秆综合利用项目建设的示范带动作用,进一步提升秸秆综合利用率。目前已完成上年度农作物秸秆资源利用调查及台账系统填报工作,系统显示我市秸秆综合利用率91.78%(本年度秸秆综合利用率使用对上年度利用情况调查统计数据)。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

开远市农村能源工作站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农村能源工作站2025年度收入合计1192833.60。其中:财政拨款收入1192833.60,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加19742.31元,增长1.68%。其中:财政拨款收入增加19742.31元,增长1.68%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是人员经费增加

二、支出决算情况说明

开远市农村能源工作站2025年度支出合计1192833.60。其中:基本支出1192833.60,占总支出的100.00%;项目支出0.00,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加19742.31元,增长1.68%。其中:基本支出增加19742.31元,增长1.68%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费增加

(一)基本支出情况

2025年度用于保障开远市农村能源工作站机构正常运转的日常支出1192833.60其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1138234.90元,占基本支出的95.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54598.70元,占基本支出的4.58%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障开远市农村能源工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农村能源工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出1192833.60,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19742.31元,增长1.68%,完成年初预算的109.70%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出205513.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%,完成年初预算的187.04%主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中:事业单位离退休支出2800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出113877.28;死亡抚恤支出88836.00元。造成预决算差异的主要原因是年度缴费基数调整导致缴费数额增加。

9.卫生健康(类)支出105874.55,占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%,完成年初预算的95.80%。主要用于事业单位承担的医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出798110.27占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出83335.50占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的101.91%主要用于在职人员住房公积金83335.50元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10500.00元,决算为10499.70元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少0.30元,增长0.00%

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10500.00,决算为10499.70元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费出决算上年无此项支出公务用车购置费支出决算上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.30元,下降0.00%公务接待费支出决算上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10500.00,支出决算为10499.70,完成年初预算的100.00%支出决算较上年减少0.30元,下降0.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为10500.00,决算为10499.70,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002025年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.30,下降0.00%;公务接待费支出决算上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出国(境)外接待费支出决算上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市农村能源工作站2025年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2025年末,开远市农村能源工作站资产总额2261.98元,其中,流动资产8.00元,固定资产2253.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39229.12,其中固定资产减少21057.64。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)



三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额8449.70元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8449.70元。授予中小企业合同金额5876.58元,其中:授予小微企业合同金额2099.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。






             



附件【开远市农村能源工作站.xlsx