- 开远市自然资源局
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索引号kyszrzyj/2026-00288
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发布机构开远市自然资源局
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文号
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发布日期2026-07-24
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时效性有效
开远市自然资源局2025年部门决算(本级)
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。
负责自然资源调查监测评价;贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;负责自然资源调查监测评价工作。
负责自然资源统一确权登记工作;贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范;建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
负责自然资源资产有偿使用工作;贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准;执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。
负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划,落实自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示的自然资源价格体系,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线;构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;贯彻落实国土空间用途管制制度;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。
承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。
负责统筹国土空间生态修复;牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
负责组织实施最严格的耕地保护制度;贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;落实耕地占补平衡制度。
负责管理地质勘查行业和地质工作;组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查;负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。
负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
负责矿产资源管理工作;负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。
负责测绘地理信息管理工作;负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。
推动自然资源领域科技发展;制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划;组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
承办上级交办督办的自然资源重大违法案件;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
统一领导和管理开远市林业和草原局。
完成市委、市政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:办公室、政策法规科、国土空间规划科、城乡规划科、自然资源开发利用科、耕地保护监督科、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、自然资源确权登记科。
我单位为基层预算单位,下属11个参公和事业单位,分别是:
1.开远市不动产登记中心
2.开远市自然资源局城乡规划处
3.开远市自然资源局信息中心
4.开远市自然资源局土地整理中心
5.开远市自然资源局灵泉自然资源所
6.开远市自然资源局乐白道自然资源所
7.开远市自然资源局羊街自然资源所
8.开远市自然资源局大庄自然资源所
9.开远市自然资源局小龙潭自然资源所
10.开远市自然资源局中和营自然资源所
11.开远市自然资源局碑格自然资源所
(二)决算单位构成
我单位作为开远市自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的:公务员13人,参照公务员法管理人员12人,事业管理人员和专业技术人员35人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人),年末遗属1人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)国土空间规划体系不断完善
《开远市国土空间总体规划(2021—2035年)》编制成果在“2025年云南省优秀国土空间规划成果评选总规类”中荣获三等奖;全面完成6个乡镇级国土空间规划编制并取得政府批复。
(二)资源保护与节约集约利用成效显著
1.耕地保护成果显著:严格执行耕地“占补平衡”制度,目前补充耕地指标库各项指标充足,未出现“占补平衡”指标倒挂情况,能满足考核要求。完成1,5631个耕地园地图斑种植状况摸排,摸排面积12.54万亩。完成永久基本农田储备区划定1.4850万亩,完成“四个一批”处置工作,处置后耕地面积82.1840万亩,永久基本农田面积60.3344万亩,可完成今年耕地保护目标责任制考核。
2.空间用地高效保障:今年完成办理规划“一书两证”和建设工程规划核实意见共43件,组织报批单独选址类、城市批次类、村庄批次用地和增减挂钩实施方案农转征类重大项目报件10个,批准建设用地面积1373.78亩,有力保障了小龙潭化工等各大园区项目,以及风光电等重大项目用地需求。
3.土地利用效率提升:完成国有建设用地收储468.3022亩,供应土地30宗,面积2443.58亩,成交收益7,9089.5815万元。处置批而未供土地1159.76亩(处置率50.64%),处置闲置土地79.38亩(净减少率47%),出让工业项目“标准地”4宗860.59亩,三项任务均已达年度目标要求。
4.矿产资源管理规范:开展矿业权联勘联审6次,出具审查意见12个,延续、变更登记采矿权3个,征收采矿权出让收益1,6119.947023万元。全市共设有探矿权8个(有效期内1个,过期7个),设有采矿权26个(有效期内11个,过期15个),过期的探矿权和采矿权正在加速清理处置,矿业权布局进一步趋于合理,资源利用率得到有效提升。
5.生态修复治理领先全州:开远已完成250个部级下发的历史遗留矿山图斑修复治理,修复率100%,投入资金3999.9077万元,拨付资金3421.7677万元,资金拨付率为85.54%。高质量完成《开远市国土空间生态修复规划(2021—2035年)》编制和审议,于今年9月26日印发。
(三)民生服务持续优化提升
1.土地整治兴业富民:持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,完成2个提质改造项目州级验收,验收规模2,644.299亩;完成3个提质改造项目新增耕地核定验收,垦造入库水田规模指标758.712亩、粮食产能指标7.59万公斤;1个补充耕地项目取得州局立项批复,预算总投资286.79万元。
2.不动产服务提质增效:争先突破,今年办理不动产登记业务1.1万余件,颁发证书和证明1万余本。累计化解不动产登记历史遗留问题项目34个,政策惠及1.1万余户。累计受理“交房即交证”项目16个,颁发证书3705本,惠及群众1万余人。2025年1月,获评“全国不动产登记便民利民窗口建设工作成效显著单位”。
3.地灾防治能力增强:建成监测预警设备监测点20处,配备在册地灾监测员58名,今年开展巡排查336次、地灾防治培训和应急演练共19次,发布预警通知21期,启动Ⅳ级响应6次,台风“博罗依”“麦德姆”影响期间,果断组织碑格乡落坡洞村等村组56户189人次进行避险转移,有效防范了汛期地质灾害安全事件发生。着力推进地质灾害避险搬迁项目实施,完成1个村避险搬迁安置,完成1个村主体工程建设,3个村正在建设。
(四)执法管理成效显著
一是加快推进存量违法用地整改。2018年至2024年存量违法用地图斑901个,涉及耕地面积1612.2亩。目前省级审核通过219个,整改耕地面积1292.73亩。二是全力遏制新增违法用地。2025年来对34处新增农村乱占耕地建房、卫片执法检查等违法用地进行拆除、复垦270余亩,有效震慑潜在的违法行为。三是完成审计指出2.4万亩违规建设占用耕地“违而未查”“查而未纠”纳入重点督办问题,以及自然资源资产审计反馈“开远市大庄乡阳岗村旁占用0.6亩永久基本农田修建钢架棚”问题整改。2024年自然资源国家督查成都局反馈我市问题2个,目前已完成整改销号。至此,历年自然资源督查问题全部清零。四是强化矿山执法监管,开展矿产资源领域执法巡查588次,发现违法盗采行为1起,已移交公安机关处理。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市自然资源局(本级)2025年度收入合计38617905.52元。其中:财政拨款收入38617905.52元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少32530262.24元,下降45.72%。其中:财政拨款收入减少32529303.91元,下降45.72%;其他收入减少958.33元,下降100.00%。主要原因是上年有农村集体用地扶持资金预算,本年度无该预算项目,导致收入比上年度减少。
二、支出决算情况说明
开远市自然资源局(本级)2025年度支出合计38617905.52元。其中:基本支出12188683.01元,占总支出的31.56%;项目支出26429222.51元,占总支出的68.44%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少32626916.23元,下降45.80%。其中:基本支出减少2615430.08元,下降17.67%,主要原因是机构改革聘用财政拨款人员减少46人,相应支出减少;项目支出减少30011486.15元,下降53.17%,主要原因是上年度有农村集体用地扶持资金预算,本年度无该预算项目,导致支出比上年度减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障开远市自然资源局(本级)机构正常运转的日常支出12188683.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11632611.01元,占基本支出的95.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556072.00元,占基本支出的4.56%。
我单位2025年末编制内实有人员63人,年平均62人,公用经费人均全年支出8968.90元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障开远市自然资源局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出
26429222.51元。其中:
1.2024年项目前期经费项目资金239940.00元,主要用于城镇开发边界地形图测绘、开远市历史遗留矿山生态修复腾退用地指标项目实施方案编制和开远市国土空间控制性详细规划编制三个项目的前期相关费用开支。
2.软件工作项目经费34560.00元,主要用于购买业务相关软件。
3.土地出让业务支出项目经费1837068.30元,主要用于项目用地出让前期业务工作的顺利开展。
4.其他资源勘探工业信息项目经费161000.00元,主要用于购买计算机设备。
5.开远市清理拖欠企业账款项目经费8086005.97 元,主要用于偿还拖欠企业项目资金。
6.自然资源管理经费补助项目经费2992441.02元,主要用于保障不动产登记工作的顺利开展、维持对违法用地和矿山违法开采的高压打击态势,保障执法工作的顺利开展,遏制违法矿山、土地违法图斑的增加,保障我单位的各项工作的正常运转。
7.信息设备购置项目经费50000.00元,主要用于采购计算机等设备。
8.红河州开远市中和营镇大平寨等2个村瓦云国土综合整治(提质改造)项目经费1510625.55元,用于农村土地综合整治提质改造。
9.云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目经费4100000.00元,主要用于红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复。
10.2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助项目经费66084.26元,主要用于矿山修复治理,降低中和营镇腻落江村不稳定斜坡、中和营镇中寨村委会小龙潭村泥石流隐患。
11.2025年卫片执法补助项目经费65069.00元,主要用于开展上级下发卫片图斑的实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改,并对核查、填报数据真实性、准确性负责。
12.云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目(开远市2024年度)经费651764元,主要用于红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复。
13.云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程2024年度(第二批)项目经费4279156.00元,主要用于红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复。
14.开远市中和营镇中寨村国土综合整治(提质改造)项目经费1465060.40元,主要用于中和营镇中寨村国土综合整治。
15.2025年省级地质灾害防治群测群防员项目经费57700.00元,主要用于落实地质灾害群测群防措施,全时段开展地质灾害隐患点监测巡查,及时发现地质灾害风险隐患,有效降低地质灾害隐患威胁。
16.地质灾害防治项目经费83922.40元,主要用于地质灾害综合防治体系建设工作。
17.2025年州级自筹地质灾害防治群测群防员项目经费9000.00元,主要用于落实地质灾害群测群防措施,开展地质灾害隐患点监测巡查。
18.中和营镇腻落江和小龙潭村应急治理项目经费608237.34元,主要用于大幅减少中和营镇腻落江村、中和营镇中寨村委会小龙潭村地质灾害隐患威胁。
19.开远市清理拖欠企业账款项目经费131588.27元,主要用于清理拖欠企业账款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市自然资源局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出36649248.95元,占本年支出合计的94.90%。与上年相比减少34303086.78元,下降48.35%,完成年初预算的219.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出274500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,年初无此项预算。主要用于项目前期经费支出和购买业务专用软件;造成预决算差异的主要原因是预算调整增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1150606.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的106.70%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面支出;造成预决算差异的主要原因是社保部门调整人员社会保险缴费基数。
9.卫生健康(类)支出955546.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的98.61%;主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助,造成预决算差异的主要原因是本年度降低了公务员医疗补助缴费比例。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出161000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于购置相关业务设备;造成预决算差异的主要原因是该项资金由上级预算调整增加。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出32365756.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%,完成年初预算的352.31%;主要用于行政运行11128446.99元、自然资源利用与保护12137759.21元;造成预决算差异的主要原因是上级预算调整下拨云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程资金9030920.00元。
19.住房保障(类)支出982980.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的119.61%;主要用于支付职工住房公积金,造成预决算差异的主要原因是人员变动导致产生差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出758859.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的16.32%。主要用于地质灾害防治及应急管理支出;造成预决算差异的主要原因是部分工程尚未完工,根据工程进度暂不能支付。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000.00元,决算为145637.80元,完成年初预算的36.78%;支出决算较上年增加43827.44元,增长43.05%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为188000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为178000.00元,决算为143884.80元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.80%,完成年初预算的80.83%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1753.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.20%,完成年初预算的5.84%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加45845.44元,增长46.76%,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2018.00元,下降53.51%;具体是国内接待费支出决算1753.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2018.00元,下降53.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396000.00元,支出决算为145589.00元,完成年初预算的36.76%,支出决算较上年增加63729.84元,增长77.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为188000.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为178000.00元,决算为143836.00元,完成年初预算的80.81%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1753.00元,完成年初预算的5.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分修理费暂未结算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加65747.84元,增长84.20%;公务接待费支出决算减少2018.00元,下降53.51%,具体是国内接待费支出决算1753.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2018元,下降53.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务接待减少是因为人员往来减少导致接待减少;公务用车增加因为车辆老旧,导致维修、维护费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于矿山巡查、土地收储、农村土地整理提质改造、地质灾害巡查、矿山生态修复等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关单位的项目检查、调研座谈、干部考核等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市自然资源局(本级)2025年机关运行经费支出556072.00元,比上年减少96147.16元,下降14.74%,主要原因是人员减少导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费4998.00元、水费4000.00元、电费26000.00元、邮电费10000.00元、差旅费35000.00元、培训费3660.00元、公务接待费1753.00元、工会经费144485.00元、公务用车运行维护费43836.00元、其他交通费用265440.00元、其他商品附加费用16900.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,开远市自然资源局(本级)资产总额4742803.85元,其中,流动资产466218.11元,固定资产4276585.7元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少81800160.21元,其中固定资产减少507310.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产21项,账面原值77116.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额1511937.80元,其中:政府采购货物支出56400.00元,政府采购工程支出0.00元,政府采购服务支出1455537.80元。授予中小企业合同金额270319.80元,其中:授予小微企业合同金额270319.80元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
联系人:唐忠贵 联系电话: 0873-7224433
附件【开远市自然资源局2025年部门决算表(本级).xlsx】
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