- 开远市司法局
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索引号kyssfj/2026-00010
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发布机构开远市司法局
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文号
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发布日期2026-07-20
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时效性有效
云南省开远市公证处2025年度部门决算公开说明
云南省开远市公证处2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
依法提供公证服务,维护当事人合法利益,证明法律行为、具有法律意义的文书、事实,为当事人和有关部门提供公证法律服务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
开远市公证处为市司法局下属公益一类事业单位,为二级预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省开远市公证处作为二级预算单位纳入开远市司法局2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)年度办证情况。2025年1月1日至12月31日,我处共办理公证216件,其中,运用承诺制为当事人办理公证48件,为老年人办理公证77件,为军人办理公证6件。为群众外出调取核查证据材料、提供公证服务、上门办理公证60次,解答法律咨询800余人次。
(二)“双随机、一公开”。为进一步强化公证质量监管,规范执业行为,提升公证务能力,根据省司法厅开展 公证行业“双随机、一公开”抽查工作决定,州司法局于2025年7月对我处开展公证行业“双随机、一公开”抽查检查工作,通过抽查检查,促进我处良序发展,促进我处执业能力和公证队伍素质的进一步提升,进一步提高公证公信力、提高公证质量。
(三)开展驻点办证活动。今年以来,为持续落实打通公证“最后一公里”,我处持续落实驻点办证服务,2025年,分别到羊街乡、碑格乡提供了驻点办证服务,为群众提供到家门的办理公证服务,现场为群众办理办结公证3件。
(四)落实便民服务。一是实行证明材料清单制,落实“一次性告知”制度,深入推进公证领域“放管服”。对于需要办理公证的当事人,公证处采取一次性告知的方式,当事人第一次咨询公证业务时就帮助其明确办理公证的具体事项,因人、因事制宜,针对各家情况出具不同的材料清单一次性列明所需证明材料,并告知当事人获取材料的途径和方式,使当事人一次便能理解并准备齐必须的证明材料,减少当事人到公证处的跑动次数。对于简单的公证事项所需要的证明材料采用口头或者通过电话一次性告知申请人,较复杂的公证事项或者理解不太方便等原因导致的特殊人群,落实证明材料清单制,采用书面一次性告知。二是落实“最多跑一次”。按照云南省最多跑一次清单,对证明类、非财产类、较为简单的公证事项,最多跑一次即办理完毕。三是开通公证“绿色通道”,落实便民服务到家。对不方便外出办证的老年人、残疾人、病人、服刑人员等,提供上门服务;为行动不便的当事人提供外出调取证据材料服务,使当事人做到只跑一次便办理完公证,甚至有的当事人实现一次都不跑。四是预约办证,实行线上线下协同办理。申请人通过现场、电话、线上APP等方式向公证员预约办证时间,以确保能根据自己的安排一次性办理完毕公证事项。同时,依托公共法律服务平台、政务服务平台、一部手机办事通、“公证云”等平台,当事人可多渠道可以申请公证。五是强化公证效用。申请人办理公证时,如遇到复杂或是特殊情况,当事人无法明确公证书的使用用途和内容时,公证员主动与公证书使用部门相关人员联系,以确保办证准确、减少公证当事人的重复公证,以确保公证书使用准确方便。六是公证服务下沉基层。公证处结合乡镇(街道)公共法律服务中心(站)的设置,均已公示公证咨询电话、申请办理公证网址及APP,并结合各项普法宣传活动,将公证带到基层,让群众近距离了解公证、认识公证、运用公证。七是压缩办证时限。当天办结的公证基本当天就能够出具公证书,对复杂的公证,目前做到3天内出具公证书。
(五)持续推进告知承诺制。进一步落实“告知承诺”,切实利企便民。为切实减轻企业和群众负担,优化营商环境,《云南省司法厅关于试行公证证明材料告知承诺制的意见》(云司通〔2021〕84号)、《云南省公证协会关于试行公证证明材料告知承诺制的指导意见》(云公协〔2022〕13号)的工作部署,开远市公证处自2022年1月1日起开始施行公证证明材料告知承诺制,按照利企便民原则,对与企业和群众生产生活密切相关、使用频次较高或者获取难度较大的公证证明事项所需证明材料,在试行告知承诺制的公证事项范围内,当事人作出有关信息真实合法的书面承诺的,公证机构不再要求当事人提供证明材料,通过告知承诺制的施行,切实减少当事人的跑动,提升公证的便利度。2025年1月1日至12月31日,运用告知承诺制为当事人办理办结公证48件。
(六)助力推进“高效办成一件事”。结合“高效办成一件事”工作要求,“个人身后一件事”办理流程,提供遗嘱公证信息核查,在“五减一优”(减流程、减材料、减时间、减费用、减跑动、优服务)和解决问题上下功夫,梳理办事指南,明确办理材料,助力推进“高效办成一件事”改革工作,2025年参与推进高效办成一件事相关会议,梳理办事指南,梳理出公证遗嘱查询单个事项办事指南,助力推进“高效办成一件事”,为政务服务提供公证力量。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省开远市公证处2025年度收入合计714718.20元。其中:财政拨款收入594867.20元,占总收入的83.23%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入117851.00元,占总收入的16.49%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2000.00元,占总收入的0.28%。
与上年相比,收入合计减少11415.75元,下降1.57%。其中:财政拨款收入减少9493.09元,下降1.57%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入减少2386.00元,下降1.98%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少463.34元,下降30.15%。主要原因是:一是2025年调出一人和人员经费社保等方面的收入减少;二是经营收入比上年减少;三是其他收入比上年增加,云南省公证协会转入公证人员体检费2000元。
二、支出决算情况说明
云南省开远市公证处2025年度支出合计631535.80元。其中:基本支出590427.20元,占总支出的93.49%;项目支出6440.00元,占总支出的1.02%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出34668.60元,占总支出的5.49%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少53302.06元,下降7.78%。其中:基本支出减少16433.09元,下降2.71%;项目支出增加6440.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出减少43308.97元,下降55.54%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是2025年人员减少故人员经费社保等方面的支出减少;二是本年新增信创电脑购置经费;三是经营支出较上年支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省开远市公证处机构正常运转的日常支出590427.20元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出578354.66元,占基本支出的97.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12072.54元,占基本支出的2.04%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省开远市公证处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6440.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
信创项目经费6440.00元,主要用于信创电脑购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省开远市公证处2025年度一般公共预算财政拨款支出594867.20元,占本年支出合计的94.19%。与上年相比减少9493.09元,下降1.57%,完成年初预算的99.76%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出432052.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%,完成年初预算的98.36%。主要用于在职人员工资、社保等人员经费及公用经费等相关支出。;造成预决算差异的主要原因是:人员的调动等经费的调整。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出55654.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%,完成年初预算的90.66%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险支出等。造成预决算差异的主要原因是:人员的调动及社保基数等经费的调整。
9.卫生健康(类)支出50327.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的101.47%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出等;造成预决算差异的主要原因是:人员的调动及社保基数等经费的增减。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出6440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出50393.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的109.45%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:本年公积金基数的调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增减0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1000.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位2025年未发生接待事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增减0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减的主要原因:我单位2025年未发生接待事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省开远市公证处2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增减0.00元,主要原因是:我单位属于事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省开远市公证处资产总额157052.33元,其中,流动资产105512.78元,固定资产51539.55元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1959.62元,其中固定资产增减0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【云南省开远市公证处2025年决算公开表.xlsx】
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