• 开远市民政局
  • 索引号
    kysmzj/2026-00089
  • 发布机构
    开远市民政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-07-20
  • 时效性
    有效

开远市民政局(本级)2025年“三公”经费决算公开

开远市民政局(本级)2025年“三公”经费支出决算


一、总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元,决算为50735.06元,完成年初预算的46.12%;支出决算较上年减少24032.14元,下降32.14%

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为87000.00,决算为48972.47元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.53%,完成年初预算的56.29%公务接待费支出年初预算为23000.00,决算为1762.59元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.47%,完成年初预算的7.66%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少20669.73元,下降29.68%公务接待费支出决算较上年减少3362.41元,下降65.61%;具体是国内接待费支出决算1762.59元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3362.41元,下降65.61%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元,支出决算为50735.06元,完成年初预算的46.12%,支出决算较上年减少8692.14元,下降14.63%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为87000.00元,决算为48972.47元,完成年初预算的56.29%;公务接待费支出年初预算为23000.00元,决算为1762.59元,完成年初预算的7.66%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5329.73,下降9.81%公务接待费支出决算减少3362.41,下降65.61%具体是国内接待费支出决算1762.59元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3362.41元,下降65.61%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次44人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

三、需要说明的事项

不存在需要说明的事项。






附件【开远市民政局(本级)2025年“三公”经费支出决算情况表.xlsx