- 开远市民政局
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索引号kysmzj/2026-00088
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发布机构开远市民政局
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文号
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发布日期2026-07-20
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时效性有效
开远市民政局(本级)2025年度部门决算
开远市民政局(本级)2025年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻落实民政事业发展的法律法规和政策、规划,拟定本市发展规划、落实措施并组织实施。
(二)贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理的法规政策,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)贯彻落实社会救助法规、政策、标准,统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理等有关法规、政策,负责乡镇(街道)、村行政区划调整及乡镇(街道)的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。
(五)贯彻落实婚姻登记管理政策,推进婚俗改革。
(六)贯彻落实殡葬管理法规政策和服务规范并组织实施,推进殡葬改革和殡葬执法工作。负责经营性公墓的审核报批工作,加强日常监督检查管理。
(七)贯彻落实残疾人权益保护相关法规政策,配合相关部门做好残疾人权益保护工作,统筹推进残疾人福利制度建设,配合做好康复辅助器具产业发展工作。
(八)贯彻落实积极应对人口老龄化的法规政策。承担开远市老龄工作委员会的具体工作。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与措施并组织实施。
(九)贯彻落实促进养老事业发展的法规政策。拟订市级养老服务体系建设规划、落实措施、标准并组织实施,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护法规政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)贯彻落实促进慈善事业发展的法规政策,加强本市辖区内慈善组织、慈善活动的监督、管理和服务,指导社会捐助工作,配合州民政局落实福利彩票管理相关工作。
(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:办公室、规划财务科、社会组织和慈善事业管理科、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科、组织人事科。
下属单位6个,分别是:
1、开远市殡仪馆
2、开远市殡葬服务中心
3、开远市社会福利院
4、开远市救助管理站
5、开远市民政局城乡居民最低生活保障管理中心(开远市居民家庭经济状况核对中心、开远市低收入家庭认定指导中心)
6.开远市公墓管理处
(二)决算单位构成
开远市民政局(本级)作为开远市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员13人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。年末遗属4人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.扎实做好基本民生保障。一是兜底保障“有力度”。截至2025年12月,累计发放城乡低保、特困供养、临时救助、困境儿童基本生活保障及残疾人“两项补贴”等民生保障资金5820.44万元,基本民生保障力度不减、稳中有进。扎实做好流浪乞讨人员及临时遇困人员救助,累计实施流浪乞讨人员救助64人次。二是动态管理“有精度”。加大低收入人口监测、预警和主动发现、主动救助力度,加强跨部门数据共享与协同联动,加强对脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难户的动态监测预警,新增低保对象261户435人、特困人员64人,及时将符合条件的困难群众纳入救助保障范围。
2.持续强化“一老一小”关爱服务。一是持续做好为老助老服务。全市老年幸福食堂共接待、服务老年人18.43万人次,提供送餐上门1849人次。争取到上级补助资金30万元,将在健民社区、石桥社区、新聚力老年助餐点(人民南路零工驿站)、景山社区、朝阳社区建设助餐点5个,老年助餐服务体系进一步完善。积极发展服务类救助,丰富“物质+服务”救助方式,为经济困难失能老年人提供上门服务7585人次,更好满足特殊困难群众多层次、差异化救助服务需求。加强探访照护和帮扶救助,为39名困难失能老人提供集中照护服务,发放补助资金30.1万元。落实高龄补贴政策,累计发放高龄补贴572.26万元,发放服务补贴26.81万元。二是持续做好儿童关爱帮扶。全市现有在保困境儿童54人,其中,散居孤儿18人、事实无人抚养儿童28人、艾滋病患儿8人。截至2025年12月,累计发放困境儿童基本生活保障金98.58万元。巡访、探访留守儿童和困境儿童114名,为6名儿童开展心理疏导等专业服务。2025年春节来临之际,链接开远市慈善总会为114名留守儿童和困境儿童送去价值2.38万元的暖冬物资等。
3.不断优化社会服务。一是不断提高婚姻登记服务质效。落实好新修订的《婚姻登记条例》和“高效办成一件事”要求,全面取消户籍、地域等限制,加强信息数据互通共享,实现婚姻登记办理对象、业务种类、办理地域3个“全覆盖”,结婚登记、离婚登记和补领婚姻登记证件“全国通办”,规范完成婚姻登记2265件,其中,结婚登记1586件,跨区域结婚登记262件;离婚登记679件,为群众提供高效、便捷、优质的婚姻登记服务。二是持续推进惠民殡葬项目建设。稳步推进开远市公益性骨灰堂建设项目,目前,已完成项目主体建设,墙体砌筑已完成,正在进行管线安装、墙体粉刷、地板铺设和门窗安装工程。已完成投资1100万元,已支付资金965万元,中央预算内资金支付率达100%。项目建成后,将有力推动开远市殡葬改革、绿色殡葬事业的发展,服务范围覆盖开远全域,骨灰安放(寄存)数量可达4万个,可满足开远市未来20年的骨灰寄存需求,为群众提供优质实惠的殡葬服务,并有力推动移风易俗,积极引导广大群众树立绿色、文明的丧葬观念
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市民政局(本级)2025年度收入合计80123228.12元。其中:财政拨款收入79255402.15元,占总收入的98.92%;无上级补助;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入867825.97元,占总收入的1.08%。
与上年相比,收入合计增加1435026.17元,增长1.82%。其中:财政拨款收入增加807706.34元,增长1.03%;其他收入增加627319.83元,增长260.83%。主要原因是,2025年安排开远市公墓管理处补缴税款,本级补助资金增加;2025年收到小龙潭化工园区项目迁坟经费,收到殡葬服务中心账务合并办公费,导致收入增加。
二、支出决算情况说明
开远市民政局(本级)2025年度支出合计80257981.41元。其中:基本支出17506513.12元,占总支出的21.81%;项目支出62751468.29元,占总支出的78.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1658405.52元,增长2.11%。其中:基本支出减少3807992.07元,下降17.87%;项目支出增加5466397.59元,增长9.54%;主要原因是,开远市民政局2025年安排开远市公墓管理处缴纳税款,导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障开远市民政局(本级)机构正常运转的日常支出17506513.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17115410.73元,占基本支出的97.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391102.39元,占基本支出的2.23%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障开远市民政局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62751468.29元。其中:
2024年第五批省预算内前期工作经费项目经费302,000.00元,主要用于开远市失能失智照护服务中心建设项目地形测绘、设计服务等项目。
信创项目经费项目经费108,368.00元,主要用于购买单位台式电脑。
2023年民政事业(第二批)专项资金项目经费887,134.44元,主要用于开展开远市中和营镇区域养老服务中心建设项目。
开远市社会救助“物质+服务”改革创新试点项目经费220,000.00元,主要用于开展困难群众社会救助“物质+服务”项目。
2023年中央困难群众救助(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)补助资金304,586.50元,主要用于困难失能老年人救助服务。
2024年第一批民政事业(碧桂园养老服务机构运营补贴)专项资金36,500.00元,主要用于购买碧桂园养老服务站养老服务设施。
2024年第一批民政事业专项资金项目经费1,218,070.00元,主要用于养老服务机构运营补贴服务。
2025年州级困难群众救助补助资金1,260,000.00元,主要用于发放农村低保金。
2025年社会救助服务资金1,400,000.00元,主要用于社会救助购买服务。
2025年高龄津贴专项资金292,500.00元,主要用于发放高龄津贴。
2025年困难群众救助补助资金33,480,760.38元,主要用于城市、农村低保,儿童福利,特困人员供养工作。
2025年高龄老人长寿保健补助州级经费955,400.00元,主要用于高龄老人长寿保健补助工作。
2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴州级补助资金614,400.00元,主要用于发放困难残疾人和重度残疾人生活和护理补贴。
2025年经济困难老年人服务补贴经费24,100.00元,主要用于发放经济补贴经济困难老年人补贴。
2025年第一批民政事业专项资金158,050.00元,主要用于发放经济困难老年人补贴。
2025年第一批民政事业专项资金养老机构运营补贴资金1,702,110.00元,主要用于发放养老机构运营补贴。
2025年困难群众救助补助(第二批)资金9,910,000.00元,主要用于城市、农村低保,儿童福利,特困人员供养工作。
“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费816.00元,主要用于开展“两新”15311党建工作。
新冠疫情应急保障物资采购经费62,130.00元,主要用于采购新冠疫情应急保障物资。
开远市民政局支付2023年开远市农村公益性公墓金寿安资金
409,150.00元,主要用于开展2023年农村公益性公墓安葬服务工作。
促进慈善事业健康发展项目经费48,300.00元,主要用于开展慈善事业发展工作。
老龄工作经费17,557.00元,主要用于开展老年人服务、政策宣传等相关工作。
儿童收养鉴定专项经费9,995.00元,主要用于开展儿童收养鉴定。
敬老节慰问金及活动经费166,800.00元,主要用于重阳节、春节慰问老年人。
困难群体兜底保障救济救助备用金经费4,900.00元,主要用于发放独居城市困难群众“关爱补助金”。
困难群众基本生活保障工作经费43,386.00元,主要用于困难群众基本保障工作。
老年幸福食堂运行补助资金297,538.50元,主要用于发放老年幸福食堂运行补助资金。
软件工作专项经费28,160.00元,主要用于购买电脑软件。
社会组织审计经费49,400.00元,主要用于社会组织审计工作。
行政区域界线联检和地名管理补助经费24,127.47,主要用于开展行政区域界线联检和地名管理工作。
市级2025年政府购买社会救助事务性服务资金348,800.00元,主要用于政府购买社会救助事务性服务工作。
2025年“物质+服务”改革创新工作经费17,880.00元,主要用于2025年“物质+服务”改革创新工作。
2025年行政运行经费10,317.00元,主要用于购买办公耗材等。
开远市公墓管理处补缴税款所需资金6,607,651.00元,主要用于公墓管理处补缴税款。
红河州民政局下达2024年福利彩票工作经费22,132.00元,主要用于宣传福利彩票政策等工作。
孤儿助学补助资金17,500.00元,主要用于补助孤儿助学工作。
2025年第一批州本级福利彩票公益金项目资金60,000.00元,主要用于开展市慈善事业项目。
社区社会培育发展项目补助经费48,000.00元,主要用于开展社区社会组织培育发展项目。
2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金169,050.00元,主要用于开展特殊困难老年人、留守老人及留守儿童、困境儿童巡访、探访项目,居家和社区基本养老服务提升行动项目。
2024年老年幸福食堂添置更新设施设备项目资金50,000.00元,主要用于添置更新老年幸福食堂设施设备。
第二批州本级福利彩票公益金项目(老年人福利项目)资金327,906.00元,主要用于居家和社区基本养老服务提升行动项目上门服务以及居家和社区基本养老服务提升行动项目上门。
2025年第一批省级福利彩票公益资金2,000.00元,主要用于事实无人抚养儿童助学工作。
2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金4,413.74元,主要用于婚姻示范点项目。
2023年第二批州本级福利彩票公益金项目(精神障碍社区康复服务)资金27,000.00元,主要用于精神障碍社区康复服务工作。
2025年单位收支专户资金95,279.26元,主要用于殡葬宣传工作。
2025年收支专户3笔迁坟经费907,300.00元,主要用于小龙潭化工园区迁坟墓穴项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市民政局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出78527400.41元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加2492200.42元,增长3.28%,完成年初预算的282.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出28976.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此预算。主要用于“两新”党组织基础保障规范化建设工作。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业(类)支出77077614.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%,完成年初预算的287.49%。主要用于最低生活保障、困难群众救助、特困人员救助供养、养老服务机构综合运营补贴等;造成预决算差异的主要原因是困难群众资金主要来源于上级补助,年初预算金额较少。
9.卫生健康(类)支出879119.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的162.32%。主要用于单位医保、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是2025年职工医保提标。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出86940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于购置办公电脑。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障(类)支出454750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的108.13%。主要用于缴纳住房公积金;造成预决算差异的主要原因是正常工资晋升,存在公积金补缴。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元,决算为50735.06元,完成年初预算的46.12%;支出决算较上年减少24032.14元,下降32.14%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为87000.00元,决算为48972.47元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.53%,完成年初预算的56.29%;公务接待费支出年初预算为23000.00元,决算为1762.59元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.47%,完成年初预算的7.66%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20669.73元,下降29.68%;公务接待费支出决算较上年减少3362.41元,下降65.61%;具体是国内接待费支出决算1762.59元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3362.41元,下降65.61%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元,支出决算为50735.06元,完成年初预算的46.12%,支出决算较上年减少8692.14元,下降14.63%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为87000.00元,决算为48972.47元,完成年初预算的56.29%;公务接待费支出年初预算为23000.00元,决算为1762.59元,完成年初预算的7.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5329.73元,下降9.81%;公务接待费支出决算减少3362.41元,下降65.61%,具体是国内接待费支出决算1762.59元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3362.41元,下降65.61%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位遵守中央八项规定精神和过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出和公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次44人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本级部门工作检查及指导交叉评审,民政系统事务工作学习交流。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市民政局(本级)2025年机关运行经费支出391102.39元,比上年增加513.77元,增长0.13%,主要原因是2025年开展专项检查工作,办公耗材增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、电费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,开远市民政局(本级)资产总额7,396,835.50元,其中,流动资产879,375.68元,固定资产6,179,014.97元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程302,000.00元,无形资产36,444.85元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加2,410,217.05元,其中固定资产(净值)增加5,651,126.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值20299元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额2687800.74元,其中:政府采购货物支出111312.00元;政府采购工程支出37411.27元;政府采购服务支出2539077.47元。授予中小企业合同金额38669.00元,其中:授予小微企业合同金额38669.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
开远市民政局2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
临时救助:国家对遭突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助制度。
附件【2025开远市民政局(本级) 决算情况表.xlsx】
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