- 开远市发展和改革局
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索引号kysfzhggj/2026-00014
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发布机构开远市发展和改革局
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文号
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发布日期2026-07-23
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时效性有效
开远市发展和改革局2025年度“三公”经费支出决算情况说明
一、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
开远市发展和改革局2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,100.00元,决算为33,518.83元,完成年初预算的28.87%;支出决算较上年减少21,178.00元,下降38.72%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为86,100.00元,决算为29,729.83元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.70%,完成年初预算的34.53%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为3,789.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.30%,完成年初预算的12.63%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,258.00元,下降29.19%;公务接待费支出决算较上年减少8,920.00元,下降70.19%;具体是国内接待费支出决算3,789.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少8,920.00元,下降70.19%;国(境)外接待费支出决算0.00元,增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,100.00元,支出决算为33,518.83元,完成年初预算的28.87%,支出决算较上年减少21,178.00元,下降38.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为86,100.00元,决算为29,729.83元,完成年初预算的34.53%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为3,789.00元,完成年初预算的12.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度项目减少,各项目工作汇报及督查等工作减少,同时坚决执行过紧日子要求,贯彻厉行节约,各项经费进行压缩,支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少12,258.00元,下降29.19%;公务接待费支出决算减少8,920.00元,下降70.19%,具体是国内接待费支出决算3,789.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,920.00元,下降70.19%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年学习交流和各项调研、检查工作减少,贯彻厉行节约,过紧日子,控制行政成本,支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于推进项目建设,上级部门领导对项目工作进行指导,对项目工作调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
联系电话:7147246 联系人:赵兰
附件【2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表.xlsx】
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