- 中国共产党开远市委员会组织部
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索引号kysrmzf/2026-00099
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发布机构开远市人民政府
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文号
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发布日期2026-07-21
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时效性有效
中国共产党开远市委员会组织部2025年度部门决算
中国共产党开远市委员会组织部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党开远市委员会组织部(以下简称中共开远市委组织部)是中共开远市委工作机关,其主要职责是:
1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设,研究提升党的基层组织组织力,增强党的基层组织政治功能;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全市党员发展计划和措施,组织新时期党的建设理论研究。
2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强市管领导班子思想政治建设;负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、离退休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用、调配、考核奖励、工资福利、培训等事务;研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施,组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。
5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。
6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议。
7.研究和指导全市干部教育工作,拟订全市干部教育培训计划,组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡镇(街道)、各部门的干部教育工作;协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。
8.负责全市人才工作的统筹协调、指导、检查;代市委管理优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
9.负责全市离退休干部的宏观管理;制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施;抓好离退休干部政治待遇的落实,切实从政治上关心离退休干部;抓好离退休干部生活待遇的落实,对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究,制定有关实施意见和措施,并督促检查落实。
10.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作,指导干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
11.指导全市机构编制工作,管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、老干部管理科。
所属单位4个,均为非独立核算,非独立批复单位,分别是:
1.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心(党员干部现代远程教育工作办公室);
2.开远市党群服务中心;
3.开远市干部档案管理中心;
4.开远市老干部活动中心(开远市老干部党校、开远市老年大学)。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是:
1.中国共产党开远市委员会组织部;
2.中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心(党员干部现代远程教育工作办公室);
3.开远市党群服务中心;
4.开远市干部档案管理中心;
5.开远市老干部活动中心(开远市老干部党校、开远市老年大学)。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的:公务员18人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人(离休8人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。年末遗属3人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,全市组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续健全“四个以学”长效机制,深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划、构建“理论+实践+红色+互动”四维课堂。创新开展优秀年轻公务员培训,通过外出研学、实地践学、对标促学精准赋能年轻公务员成长成才。全覆盖开展领导班子和领导干部政治素质考察及综合分析研判,考准考实干部政治表现,切实把好选人用人政治关。拓宽人才引进大视野,坚持线上线下结合抓宣传招引,积极从干部储备库争取优秀人才到开远市挂职锻炼。优化各领域党组织设置,实现党的组织和党的工作全覆盖。持续加强和改进离退休人员党建工作,引导广大离退休老同志做到离岗不离党、退休不褪色、初心永不忘。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党开远市委员会组织部2025年度收入合计10739223.46元。其中:财政拨款收入10427016.73元,占总收入的97.09%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入312206.73元,占总收入的2.91%。
与上年相比,收入合计增加1044112.85元,增长10.77%。其中:财政拨款收入增加731906.12元,增长7.55%;其他收入增加312206.73元,增长100%。主要原因:一是人员工资标准提高,人员经费增加;二是老年大学学费等单位资金的预算收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党开远市委员会组织部2025年度支出合计10633130.38元。其中:基本支出8208643.94元,占总支出的77.20%;项目支出2424486.44元,占总支出的22.80%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加927519.77元,增长9.56%。其中:基本支出增加1311513.94元,增长19.02%;项目支出减少383994.17元,下降13.67%。
基本支出增加的主要原因是人员工资标准提高,人员支出相应增加。
项目支出减少的主要原因是减少开远市党群服务全域提升项目的资金支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8208643.94元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7731280.62元,占基本支出的94.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477363.32元,占基本支出的5.82%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党开远市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2424486.44元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
干部专项项目经费394277.20元,主要用于举办开远市领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班、中青年干部培训班、各类专业能力提升培训班等。
开远市急需紧缺人才购房补助项目经费418955.46元,主要用于对开远市急需紧缺人才申请购房给予的补助支出。
组织专项项目经费149536.26元,主要用于党员教育培训和拍摄党员教育宣传片,进一步使广大党员坚定理想信念,增强党性观念,提高履职服务能力,让党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强。
离退休干部服务管理工作项目经费226423.70元,主要用于对离退休人员的重大节日慰问、生病慰问、体检等管理服务工作及离退休干部党支部书记培训支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党开远市委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出10427016.73元,占本年支出合计的98.06%。与上年相比增加731906.12元,增长7.55%,完成年初预算的69.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出7871445.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%,完成年初预算的82.78%。主要用于干部职工工资、日常公用支出、干部教育培训、人才工作经费等支出。造成预决算差异的主要原因是减少开远市党群服务全域提升项目的资金支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1349360.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的88.15%。主要用于缴纳机关干部职工基本养老保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是人员调出,相应的机关干部职工基本养老保险缴费减少。
9.卫生健康(类)支出534837.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的91.74%。主要用于机关行政(事业)人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费缴费、大病补充医疗保险缴费;造成预决算差异的主要原因是人员调出,相应的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费缴费减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出60870.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于购买国产计算机。造成预决算差异的主要原因是年中拨入中央配套资金购买国产计算机。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出610503.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的111.47%。主要用于机关干部职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准提高,住房公积金缴费相应增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元,决算为16562.00元,完成年初预算的59.15%;支出决算较上年减少4522.00元,下降21.45%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为28000.00元,决算为16562.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的59.15%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少4522.00元,下降21.45%;具体是国内接待费支出决算16562.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4522.00元,下降21.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元,支出决算为16562.00元,完成年初预算的59.15%,支出决算较上年减少4522.00元,下降21.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为28000.00元,决算为16562.00元,完成年初预算的59.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少4522.00元,下降21.45%,具体是国内接待费支出决算16562.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4522元,下降21.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次133人(其中:外事接待人次0人)。主要用于组织工作督查指导、专项检查、干部考察、跨区域交流经验、县市对口单位项目协作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党开远市委员会组织部2025年机关运行经费支出477363.32元,比上年增加60738.32元,增长14.58%,主要原因是人员工资标准提高,计提的工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费(商品和服务支出)支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党开远市委员会组织部资产总额1610371.81元,其中,流动资产165262.97元,固定资产1299505.94元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产145602.90元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加869593.14元,其中固定资产增加672632.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产111项,账面原值805874.38元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额118375.40元,其中:政府采购货物支出95085.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23290.40元。授予中小企业合同金额25470.40元,其中:授予小微企业合同金额22620.40元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【中国共产党开远市委员会组织部2025年决算公开表.xlsx】
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